懷化市殘疾人聯合會 m.5zfl.com發布時間:2023-01-19 09:21信息來源:懷化市殘聯
目 錄
第一部分2023年部門預算說明
一、部門基本概況
二、部門預算單位構成
三、部門收支總體情況
四、一般公共預算撥款支出
五、政府性基金預算支出
六、其他重要事項的情況說明
七、名詞解釋
第二部分 2023年部門預算表
1、收支預算總表
2、收入預算總表
3、支出預算總表
4、財政撥款收支總表
5、一般公共預算支出表
6、一般公共預算基本支出表
7、一般公共預算“三公”經費支出表
8、政府性基金預算支出表
9、國有資本經營預算支出表
10、項目支出績效目標表(在平臺集中公開)
11、部門整體支出績效目標表(在平臺集中公開)
注:以上部門預算報表中,空表表示本部門無相關收支情況。
第一部分 2023年部門預算說明
一、部門基本概況
(一)部門職責
懷化市殘疾人聯合會的職能是“代表、服務、管理”(即代表殘疾人共同利益,維護殘疾人合法權益;團結教育殘疾人,為殘疾人服務;履行法律賦予的職責,承擔政府委托的任務,管理和發展殘疾人事業)。主要工作任務:一是聽取殘疾人意見,反映殘疾人需求,維護殘疾人權益,為殘疾人服務。二是團結教育殘疾人遵守法律,履行應盡的義務,發揚樂觀進取精神,自尊、自信、自強、自立,為社會主義建設貢獻力量。三是弘揚人道主義精神,宣傳殘疾人事業,受政府委托發展殘疾人事業、管理殘疾人,動員社會理解、尊重、關心、幫助殘疾人。四是協同有關部門開展殘疾人康復、教育、勞動就業、扶貧、文化、體育、科研、用品用具供應、福利、社會服務、無障礙設施和殘疾預防工作,創造良好的環境和條件,扶助殘疾人平等參與社會生活。五是協助政府研究、擬定和實施殘疾人事業的地方性法規、政策、規劃和計劃,對有關業務進行指導和管理。六是承擔市政府殘疾人工作委員會的日常工作,做好綜合、組織、協調和服務。七是承辦市委、市人民政府交辦的其他事項。
(二)機構設置情況
懷化市殘疾人聯合會作為一級部門預算單位,內設科室為:辦公室、康復部、教就部、殘工委秘書處,1個下屬事業單位:懷化市殘疾人服務中心。
二、部門預算單位構成
納入2023年懷化市殘疾人聯合會部門預算編制范圍的包括:懷化市殘疾人聯合會本級。
三、部門收支總體情況
2023年部門預算包括本單位預算內的收支情況。
(一)收入預算:包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入,以及經營收入、事業收入等單位資金。2023年本部門收入預算729.39萬元,其中,一般公共預算撥款729.39萬元。收入較上年減少302.93萬元,下降29.34%。主要原因是項目經費收入減少。
(二)支出預算:2023年本部門支出預算729.39萬元,其中,社會保障和就業支出696.24萬元,衛生健康支出11.47萬元,住房保障支出21.68萬元。支出較上年減少302.93萬元,下降29.34%主要原因是項目經費支出減少。
四、一般公共預算撥款支出
2023年本部門一般公共預算撥款支出729.39萬元,其中,社會保障和就業支出696.24萬元,占95.46%;衛生健康支出11.47萬元,占1.57%;住房保障支出21.68萬元,占2.97%。具體安排情況如下:
(一)基本支出:2023年本部門基本支出預算數304.99萬元,是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出,包括用于工資福利支出262.10萬元,其中:基本工資78.26萬元、津貼補貼25.29萬元、獎金59.13萬元、績效工資18.40萬元、伙食補助費6.86萬元、機關事業單位基本養老保險繳費27.58萬元、職工基本醫療保險繳費11.47萬元、其他社會保障繳費7.04萬元、住房公積金21.68萬元、其他工資福利支出6.39萬元;用于商品和服務支出24.02萬元,其中:公務接待費1.00萬元、工會經費2.44萬元、公務用車運行維護費4.60萬元、其他商品和服務支出15.98萬元;用于對個人和家庭的補助18.86萬元,其中:退休費8.74萬元、獎勵金0.87萬元、其他對個人和家庭的補助9.25萬元。
(二)項目支出:2023年本部門項目支出預算數424.40萬元,共13個項目。是指單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出,包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等。其中:其他運轉類支出75.00萬元,共1個項目。專項業務(工作)經費支出75.00萬元,主要用于殘疾人專項業務工作;特定目標類支出349.40萬元,共12個項目。殘疾人康復項目支出60.00萬元,主要用于殘疾人康復項目工作;殘疾人培訓、創業扶持經費支出25.50萬元,主要用于殘疾人培訓、創業扶持工作;獎勵超比例安排殘疾人就業的用人單位和個人5.00萬元,主要用于獎勵超比例安排殘疾人就業的用人單位和個人;殘疾人就業、盲人按摩進社區經費支出5.00萬元,主要用于殘疾人就業、盲人按摩進社區工作;殘疾人就業援助月經費支出7.50萬元,主要用于殘疾人就業援助;殘疾人文化體育建設經費支出4.00萬元,主要用于殘疾人文化體育建設;殘疾人運動員訓練補貼支出19.20萬元,主要用于殘疾人運動員訓練補貼;懷化市殘疾人藝術中心建設經費支出5.00萬元,主要用于懷化市殘疾人藝術中心建設;扶持農村殘疾人生產經費支出30.00萬元,主要用于扶持農村殘疾人生產;殘疾人助學經費支出20.00萬元,主要用于殘疾人助學;殘疾人寄宿托養服務補貼支出148.20萬元,主要用于殘疾人寄宿托養服務補貼;無障礙社區改造經費支出20.00萬元,主要用于無障礙社區改造。
五、政府性基金預算支出情況
2023年本部門無政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項的情況說明
(一)“三公”經費預算
2023年懷化市殘疾人聯合會安排“三公”經費預算數為5.60萬元,其中,公務接待費1.00萬元,公務用車購置及運行費4.60萬元(其中,公務用車購置費0萬元,公務用車運行費4.60萬元),因公出國(境)費0萬元。2023年“三公”經費預算較上年預算數減少0.70萬元,下降11.11%,主要因為按照“三公”經費“只減不增”原則,從嚴從緊安排“三公”經費預算。
(二)機關運行經費
2023年懷化市殘疾人聯合會部門機關運行經費6.30萬元,比上年預算數減少6.50萬元,下降50.78%,主要因為經費壓減,主要用于:其他商品和服務支出,0.70萬元;公務接待費支出,1萬元;公務用車運行維護費支出,4.60萬元等。
(三)政府采購情況
2023年本部門政府采購預算總額0萬元,其中,貨物類采購預算0萬元;工程類采購預算0萬元;服務類采購預算0萬元。
(四)預算績效目標說明
本部門所有支出實行績效目標管理。納入2023年部門整體支出績效目標的金額為729.39萬元,其中,基本支出304.99萬元,項目支出424.40萬元,具體績效目標詳見報表。
(五)國有資產占用情況
截至2022年12月底,本部門共有公務用車2輛,其中,機要通信用車1輛,應急保障用車0輛,執法執勤用車0輛,特種專業技術用車0輛,其他按照規定配備的公務用車1輛;單位價值100萬元以上設備0臺(不含車輛)。2023年擬新增配置公務用車0輛,其中,機要通信用車0輛,應急保障用車0輛,執法執勤用車0輛,特種專業技術用車0輛,其他按照規定配備的公務用車0輛;新增配備單位價值100萬元以上設備0臺(不含車輛)。
(六)一般性支出情況
1.2023年,本部門會議費預算2.50萬元,具體為:全市殘聯工作會議1次,內容為全市殘聯業務工作,預計參會人數60人,預算2.50萬元。
2.2023年,本部門培訓費預算2.00萬元,具體為:全市殘聯教育就業培訓會1次,內容為教就項目培訓會,預計人數35人,預算1.12萬元;全市殘聯康復業務培訓會1次,內容為康復相關業務培訓,預計人數25人,預算0.88萬元。
3.2023年本部門無舉辦節慶、晚會、論壇、賽事等預算。
七、名詞解釋
1.機關運行經費:為保障行政單位(包括參照公務員法管理的事業單位)運行,用一般公共預算撥款安排用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2.“三公”經費:納入財政預算管理的“三公“經費,是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分2023年部門預算表
(詳情見公開附表)